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IVMS

AGREGAR NUEVO DISPOSITIVO. PASO 1: Ventana Gestión de dispositivos, agregar  Paso 2: tildar en el icono añadir  paso 3: introducir las credenciales del equipo en cuestión      

Obtener Personas y Evento

IVMS

Emision de informes definiendo solo una sucursal

Informes

Para emitir un listado y que este no incluya información de otras sucursales se debe configurar la pestaña Empresa o Emp. invirtiendo la seleccion de las sucursales y destachando solo la sucursal que desea incluir en el informe. Presionar el botón Invertir se...

Ingreso a la plataforma

Bascula Manual de usuario

En su explorador de preferencia, ingrese a la pagina web indicada.   Ingrese sus credenciales o recupere de ser necesario. Ejecute la aplicación haciendo click en Launch.

Registro de pesaje: entrada

Bascula Manual de usuario

Cargar el registro de pesaje según su tipo (entrada o salida). El proceso de carga se da en dos pasos, primeramente la entrada, luego la salida. Seleccionar báscula de la lista desplegable Seleccionar el campo código camión Buscar y seleccionar el...

Registro de pesaje: salida

Bascula Manual de usuario

Una vez registrada la entrada, en la pestaña salida podremos observar las entradas pendientes de salida. Seleccionamos la fecha y la bascula de la lista desplegable. Seleccionar el registro de entrada correspondiente. Según tipo de contrapartida (dest...

Impresion de estadistica de ventas se queda colgado

Problemas frecuentes (usuario)

En caso de tener este inconveniente:  Procederemos con los siguientes pasos: Paso uno: ingresamos a panel de control. Paso dos: ingresamos a impresoras. paso tres: seleccionamos todas las impresoras que inicien con "BCS". paso cuatro: eliminamos l...

COPIA DE SEGURIDAD DE BASE DE DATOS

IVMS

Para realizar la copia de seguridad de la base de datos de nuestro control de acceso antes de realizar cualquier modificación debemos seguir los sgtes pasos  Paso 1. accedemos a la ventana gestión de dispositivo  Paso 2. seleccionar el dispositivo al cual...

Emitir informes en PDF

Problemas frecuentes (usuario)

Para poder emitir informes en PDF debemos activar la opción en el menú Parámetros de Equipo.     En la pestaña Informes, tildar la opción Emitir por pantalla mediante Acrobat Reader. Guardar.

Informe sobre cotizaciones (Presupuestos)

Informes

Este instructivo permite visualizar las cotizaciones no expiradas que están pendientes de aprobar por parte del cliente. Informes > Administración de ventas > Pedidos Configurar de la siguiente manera el informe a fin de visualizar las cotizaciones (Pres...

CONFIGURACION DE TALONARIOS DE REMITO DE EGRESO

Configuraciones Talonarios

Paso 1: Acceder al usurario administrador es Bascs. Paso 2: Ingresar a la ventana: TABLAS<<CONFIGURACIONES<<TALONARIOS- como se Muestra en la figura de abajo.  Paso 3: Ingresar el numero de talonario a configurar en la casilla asignada  Paso 4: Se...

Obtener estadística de ventas desde QP

Informes QP.

El presente material esta destinado a la obtención de informes de ventas por vendedor desde Quick pos, por lo que se habilitara una nueva sección en su menú personalizado como observamos abajo.  Explorador de Comisiones. PASO 1 ingresar a la ventana menci...

Cancelación de pedidos

Ventas

En el presente material se observa una guía de la manera correcta de cancelar pedidos de ventas PASO 1  Dirigirse a la sección COMPROBANTES<<>>VENTAS<<>>PEDIDOS<<>>CANCELACION al ingresar a esta ventana nos direccionara a una ventana emergente CANCELACIO...

Comprobante Interno de caja

Ventas

Ingresar a comprobante interno de caja  ingrear los encabezados  fecha  talonario 001001 proveedor: emmanuel  numero de caja depablo  primero el ingreso a la caja de 40 usd  segundo ingresar el egreso de la caja y guardar el comprobante 

MANERA CORRECTA DE INGRESO DE MONEDA EXTRANJERA

Ventas

PASO 1 UNA VEZ INGRESADO TODOS LOS ITEMS SE DA INGRESO A LA MONEDA EXTRANJERA EN CUESTION  SE DEBE INGRESAR EL MEDIO DE PAGO CORRECTO Y EN LA CALCULADORA EMERGENTE COMPLETAR EL MONTO TOTAL INGRESADO Y EL CAMBIO AL CUAL ESTA SUJETO.  PASO 2 como el vuelto...

Eliminar Comprobantes de Compras.

Ventas

Para Eliminar Comprobantes de compras se necesita seguir los sgtes pasos. PASO 1. REGISTARSE EN LA BASE DE DATOS DE LA SUCURSAL EN CUESTION Acceder a la pestaña PROCESOS>>ELIMINACION PASO 2 Ingresa la fecha del comprobante en cuestión, posiciónate en e...

Armado ICR: Remito de Ingreso

ICR Remito ingreso

Se debe preparar un archivo, conforme las especificaciones del manual, que sea compatible con el comprobante Ingreso de Mercaderia. Contamos con un ejemplo que podemos ir actualizando para cada necesidad. Manual oficial: Formato_de_mensajes.pdf Archivo eje...

Emisión de informe de errores de valorización

Contabilidad Stock Valorizado

1. Ingresar al programa de informes de errores de valorización Informes > Movimientos de materiales > Errores de la valorización. 2. Establecer periodo: hasta fecha e indicar como fecha final el último día del año del periodo en cuestión. Emitir el informe...

Proceso de valuación provisoria

Contabilidad Stock Valorizado

El proceso de valuación provisoria en BASCS consiste en calcular el costo de los bienes vendidos y las existencias disponibles antes de realizar un cierre definitivo, permitiendo identificar y corregir posibles errores de valorización en movimientos de stock, ...

EMISION Y APLICACION DE RECIBOS

Ventas

Para emisión de recibos de pagos  seguiremos los siguientes pasos.  Paso 1 COMPROBANTES<<CAJAS<<RECIBOS<<INGRESO ingresaremos a la ventana de Emisión de recibos. PASO 2  Completar las casillas de numero de talonario impreso, nombre del cliente dentro d...